安陆市纪委2018年部门预算公开目录
一、安陆市纪委工作职能
二、安陆市纪委部门预算单位构成
三、安陆市纪委2018年部门预算收支说明及“三公”经费预算说明
四、安陆市纪委2018年财政拨款预算支出说明
五、名词解释
一、安陆市纪委职能
1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程,和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门、各乡镇办事处及其工作人员执行国家政策法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议的情况。
3、负责检查并处理市委和市政府各部门、乡镇办事处的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要复杂的案件。
4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及政府部门任命的企事业单位负责人和乡镇处政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责做出关于维护党的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。
8、调查研究市政府各部门和乡镇处政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议。
9、会同市委、市政府各部门以及个各乡镇处党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
10、完成上级交办的其他事项。
二、安陆市纪委预算单位构成
根据安陆市政府机构改革核定的内设机构及编委批复的事业设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:
1、办公室
2、组宣部
3、第一执纪监督室
4、第二执纪监督室
5、第三执纪监督室
6、信访室
7、案件监督管理室
8、案件审理室
9、第一审查调查室
10、第二审查调查室
11、第三审查调查室
12、第四审查调查室
13、派出第一纪工委
14、派出第二纪工委
15、派出第三纪工委
16、市委巡察办
17、信息技术保障中心
三、安陆市纪委2018年部门预算收支说明及“三公”经费预算说明
2018年安陆市纪委预算安排收入是财政拨款收入11042253元,基本支出是纪检监察事务支出9992253元,项目支出(纠风正纪促跨越及专项巡察工作经费)1050000元。2017年预算收入是5535582元,基本支出是4589982元,项目支出945600。2018年纪委预算比2017年预算数收入增加了5506671元,增加99.48%。增幅过大的原因一是预留了监察委员会改革人员增加专项经费3988624元;二是随着人员工资福利待遇(养老保险)的增加,人员经费增加了1270447元。
2018年纪委、监察委三公经费预算33万元,比2017年调减2万元,下降5.71%,严格控制了三公经费的支出。其中公务用车购置及运行维护费14万元,较2017年的15万元调减1万元,下降6.67%;公务接待19万元较2017年公务接待20万元下降了1万元,下降5%;因公出国(境)费0元。
四、安陆市纪委2018年财政拨款预算支出情况说明
2018年基本支出11042253元,其中人员经费支出8470553元、基本公用经费1521700元、项目支出1050000元。人员经费比上年增长过大,一是预留了纪检委改革专项经费,二是人员工资增长和养老保险等费用增加。基本公用经费增长主要是把原来作为项目支出的村级纪检小组误工补贴调整到公用经费里面。其他项目支出与去年持平。
五、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、纪检监察事务—行政运行:指纪检监察部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
4、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018年部门预算政务公开样式 | ||||||||||||||||||||
1、部门的职责(或工作职能) | ||||||||||||||||||||
2、机构设置情况(或部门预算单位构成) | ||||||||||||||||||||
3、部门预算收支情况及三公经费安排情况(见后表,即:选取二上部门预算表的一部分,三公经费选取预算表中的前半部分) | ||||||||||||||||||||
4、预算收支及三公经费增减变化说明 | ||||||||||||||||||||
5、机关运行经费安排情况、专项转移支付项目申报情况、政府采购情况、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明 | ||||||||||||||||||||
6、名词解释 | ||||||||||||||||||||
财务收支预算总表 | ||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 11,042,253.00 | 基本支出 | 9,992,253.00 | 一般公共服务 | 11,042,253.00 | |
经费拨款(补助) | 10,742,253.00 | 工资福利支出 | 8,470,553.00 | 外交 | ||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 300,000.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 国防 | |||
罚没收入 | 300,000.00 | 商品和服务支出 | 861,700.00 | 公共安全 | ||
行政事业性收费 | 其他资本性支出 | 660,000.00 | 教育 | |||
其他纳入预算管理的非税收入安排 | 项目支出 | 1,050,000.00 | 科学技术 | |||
二、非税收入财政专户安排的资金 | 工资福利支出 | 文化体育与传媒 | ||||
三、政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 社会保障和就业 | ||||
四、单位往来收入 | 商品和服务支出 | 1,050,000.00 | 社会保险基金支出 | |||
五、其他收入 | 其他资本性支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||
其他支出 | 节能环保 | |||||
城乡社区事务 | ||||||
农林水事务 | ||||||
交通运输 | ||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||
商业服务业等事务 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
国土海洋气象等事务 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 11,042,253.00 | 本年支出合计 | 11,042,253.00 | 本年支出合计 | 11,042,253.00 | |
结转下年 | 结转下年 | |||||
五、上年结转 | ||||||
上年经费拨款结转 | ||||||
其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 11,042,253.00 | 支 出 总 计 | 11,042,253.00 | 支 出 总 计 | 11,042,253.00 | |
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款(补助) | 11,042,253.00 | 基本支出 | 9,992,253.00 | 一般公共服务 | 11,042,253.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 10,742,253.00 | 工资福利支出 | 8,470,553.00 | 外交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 300,000.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚没收入 | 300,000.00 | 商品和服务支出 | 861,700.00 | 公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 其他资本性支出 | 660,000.00 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他纳入预算管理的非税收入安排 | 项目支出 | 1,050,000.00 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 社会保障和就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 1,050,000.00 | 社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土海洋气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 11,042,253.00 | 本年支出合计 | 11,042,253.00 | 本年支出合计 | 11,042,253.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年经费拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 11,042,253.00 | 支 出 总 计 | 11,042,253.00 | 支 出 总 计 | 11,042,253.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 非税收入财政专户安排的资金 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 罚没收入 | 行政事业性收费 | 其他纳入预算管理的非税收入安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 10,742,253.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 10,742,253.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 10,742,253.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位往来支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,042,253.00 | 9,992,253.00 | 8,470,553.00 | 1,521,700.00 | 1,050,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
017 | 行政单位 | 11,042,253.00 | 9,992,253.00 | 8,470,553.00 | 1,521,700.00 | 1,050,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
017001 | 中国共产党安陆市纪律检查委员会 | 11,042,253.00 | 9,992,253.00 | 8,470,553.00 | 1,521,700.00 | 1,050,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 9,992,253.00 | 9,992,253.00 | 8,470,553.00 | 1,521,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 1,050,000.00 | 9,992,253.00 | 8,470,553.00 | 1,521,700.00 | 1,050,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算分功能科目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 财政拨款(补助) | 非税收入财政专户安排的资金 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,042,253.00 | 11,042,253.00 | 10,742,253.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 9,992,253.00 | 9,992,253.00 | 9,692,253.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算分经济科目汇总表(基本支出) | |||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察 | 单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 合 计 | 财政拨款(补助) | 非税收入专户安排的资金 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||||
合计 | 9,992,253.00 | 9,992,253.00 | 9,692,253.00 | 300,000.00 | |||||||
工资福利支出 | 8,470,553.00 | 8,470,553.00 | 8,470,553.00 | ||||||||
对个人和家庭补助 | |||||||||||
商品和服务支出 | 861,700.00 | 861,700.00 | 861,700.00 | ||||||||
其他资本性支出 | 660,000.00 | 660,000.00 | 360,000.00 | 300,000.00 | |||||||
支出预算分经济科目汇总表(项目支出) | ||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察 | 单位:元 | |||||||||
科目编码 | 合 计 | 财政拨款(补助) | 非税收入专户安排的资金 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | ||||||||
合计 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||||
工资福利支出 | ||||||||||
对个人和家庭补助 | ||||||||||
商品和服务支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||||
其他资本性支出 | ||||||||||
其他支出 | ||||||||||
基本支出-人员经费预算表-工资福利支出 | ||||||||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||
合计 | 8,470,553.00 | 2,223,996.00 | 301,120.00 | 832,998.00 | 590,843.00 | 180,020.00 | 4,448.00 | 266,880.00 | 4,070,248.00 | |||||||
基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 |
单位名称 (科目) |
对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||||||
总计 | 离退休支出 | 抚恤金和救济费 | 医疗费 | 助学金 | 其他补助 | |||||||||||||||||
离退休支出小计 | 津贴补贴 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金和救济费小计 | 抚恤金 | 救济费 | 其他补助小计 | 退职(役)费 | 生活补助 | 奖励金 | 生产补贴 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
基本支出-日常公用支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 其他资本性支出小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补助 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | ||||
合计 | 861,700.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 190,000.00 | 76,100.00 | 4,400.00 | 140,000.00 | 1,200.00 | 660,000.00 | 460,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 合计 | 按项目性质分类 | 按经济科目分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延续性项目 | 新增性项目 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市委巡察办 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市委纠促办 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算明细表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 资金来源 | 政府采购金额 | |||||||||
合计 | 财政拨款(补助) | 非税收入财政专户安排的资金 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||||||
合计 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||||||||||
市委巡察办 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||
市委纠促办 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||||||
政府性基金(专项收入)安排的拨款支出预算表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位往来支出 | 其他支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 | 主要采购品目 | 资金来源 | |||||||||
总计 | 财政拨款(补助) | 非税收入财政专户安排的资金 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||||||
017001 | 中国共产党安陆市纪律检查委员会 | 合计 | 1,066,100.00 | 1,066,100.00 | 766,100.00 | 300,000.00 | |||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 商品和服务支出 | 服务类 | 76,100.00 | 76,100.00 | 76,100.00 | |||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 其他资本性支出 | 工程类 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 其他资本性支出 | 办公设备 | 460,000.00 | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 商品和服务支出 | 住宿和餐饮服务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||
行政事业单位资产购置预算表 | ||||||||||||||||
单位 :元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 支出分类 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 财政拨款 | 非税收入财政专户安排的资金安排的拨款 | 政府性基金(专项收入)安排的拨款 | 单位往来收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||
财政拨款小 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三公经费预算表 | ||||
填报单位:安陆市纪委、监察委 | 单位:元 | |||
单位名称 | 项目 | 2017年实际支出数 | 2018年预算数 | |
中国共产党安陆市纪律检查委员会 | 合计 | 348,000.00 | 330,000.00 | |
因公出国(境)费 | ||||
公务接待费 | 199,200.00 | 190,000.00 | ||
公务用车运行维持费 | 148,800.00 | 140,000.00 | ||
其中:公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 |
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